霸州市妇女联合会下设4个职能科室:办公室、组宣部、维权儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室。
霸州市妇女联合会机构职能:霸州市妇女联合会是全市各界妇女为争取进一步解放而联合起来的群众团体,在中共霸州市委和上级妇联组织的领导下进行工作。基本职责和任务是:代表和维护妇女利益,促进男女平等;团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参加民主管理、民主监督;贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规,维护妇女儿童合法权益;加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,为妇女儿童服务。
二、霸州市妇联主要职责
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度的一致。
(二)紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进我市经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委和市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定,从源头强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全市社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)负责指导市妇联机关所属研究会、学会、协会工作,促进妇女儿童办实事、办好事。
(七)指导各乡镇(区、办)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。
(八)积极发展同各区、市县妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展合作。
(九)承担霸州市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(十)承办市委、市政府交办的有关工作。
三、霸州市妇联2016年目标规划及主要任务
(一)目标规划
1、深入学习贯彻党的十八大会议精神,推进妇女工作创新发展。
2、提升城乡妇女发展能力,在霸州科学发展、快速崛起中做出新贡献。
3、提高维护妇女权益的能力,深化“两个规划”的实施。
4、加大宣传引导力度,在构建“和谐霸州”中发挥更大作用。
5、倾心尽力,千方百计解决妇女儿童突出困难问题。
6、加强基层妇联组织建设,适应新时期妇女事业发展的需要。
7、深入开展“心理健康工程”,提升服务妇女儿童的能力。
(二)主要任务
一月份,召开乡镇(区、办)妇联主席会,总结2015年工作,谋划2016年工作。
二月份,开展“排忧济困三下乡”活动,慰问贫困妇女、单亲贫困母亲及流动留守儿童。
三月份,召开全市纪念“三八”节暨“三八”红旗手、红旗集体、“美丽庭院”表彰颁奖大会;举办妇联新老干部座谈会;开展“三八”维权周活动;开展“关爱女性健康”活动。
四月份,开展调研月活动;举办农村妇代会主任培训班;开展普法巡回宣讲活动。
五月份,健全和规范全市的妇女之家硬件建设,使妇女之家真正成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。
六月份,组织开展“六一”儿童节慰问活动;召开“建设绿色、环保、节约型社会与妇女发展”论坛。
七月份,召开全市妇联系统上半年工作汇报会并对妇联干部进行业务培训,以提高全市妇联干部对弱势妇女危机状况下的心理干预能力,更好地解决上访和信访问题。
八月份,举办全市优秀民营企业妇女人才培训班,并组织部分女企业家外出学习考察,以此开拓民营女企业家的眼界,提高妇女参与全民创业的能力和水平。
九月份,召开全市女能手培训班,按行业挑选出有全市影响力的女能手生产基地,组织女能手到基地实地学习考察,交流经验,互相促进,共同提高。
十月份,开展“温馨奉老人,和谐进万家”尊老敬老系列活动。
十一月份,组织开展各类先进典型的推荐评选。
十二月份,对各乡镇(区、办)妇联、市直各妇委会的全年工作进行总结、考核、评比。
四、霸州市妇联2016年预算情况说明
我单位是独立部门,没有下属单位,因此没有所属单位预算只有本级预算。《政府性基金预算支出表》无内容。
(一)收入预算说明
2016年预算收入83.28万元,其中:一般公共预算拨款收入83.28万元。我部门2016年未涉及政府基金预算。
(二)支出预算说明
2016年支出预算83.28万元,其中基本支出77.18万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出6.1万元,主要包括三八节活动经费、双学双比活动经费、加强基层妇联组织建设经费、妇女儿童工作委员会办公室专项经费。
(三)收支预算比上年增减情况
2016年本部门预算收支安排83.28万元,较2015年预算增加18.24万元,主要原因是工作人员工资政策性调整。
(四)三公经费增减变化原因
2016年度,“三公”经费财政拨款预算支出预算为3.32万元,其中:公务用车运行费3.13万,公务接待费0.19万 ,2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加0.43万元,主要是两方面原因,一是车辆老化,增加维修成本,二是专项公用增加公务用车运行费支出(下乡调研开展美丽乡村建设)。
五、部门预算相关表格(见附表)